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对于征求《对于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

发布时间:2023-10-10

政策级别:国家级

发文部门:财政部

政策主题:监督管理

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对于征求《对于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

财办会〔2023〕23号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《对于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院对于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市公司进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《对于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。

联系人:财政部会计司制度叁处米传军

联系电话:010-61965143

电子邮箱:苍产办锄产锄飞测丑蔼163.肠辞尘

 

附件:

1.对于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)

2.《对于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明

 

财政部办公厅&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

2023年10月7日

附件: